您当前所在的位置: 信息公开首页 -> 信息公开目录 -> 财务资产及收费 -> 预决算 -> 正文

2018年四海资讯红足事业支出

发布日期:2019-06-27  来源:   点击量:

封面代码

编制单位:四海资讯红足

2018年度 金额单位:

单位名称

四海资讯红足

单位负责人

张国栋

财务负责人

龚桢

填表人

龚桢

电话号码(区号)

0551

电话号码

63486901

分机号

单位地址

合肥市太湖东路19号

组织机构代码(各级技术监督局核发)

74892465X

邮政编码

230051

财政预算代码

404002

单位预算级次

二级预算单位

单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

包河区

单位基本性质

财政补助事业单位

单位执行会计制度

事业单位会计制度

预算管理级次

省级

隶属关系

安徽省

部门标识代码

交通运输部

国民经济行业分类

教育

新报因素

连续上报

上年代码

74892465X0

报表类型

单户表

备用码

统一社会信用代码

1234000074892465XB

备用码一

备用码二

事业单位改革分类

公益二类事业单位

— 1 —

收入支出决算总表

财决01表

编制单位:四海资讯红足

2018年度

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

1

2

3

栏次

4

5

6

栏次

7

8

9

一、财政拨款收入

1

89,156,000.00

175,945,540.96

140,644,463.98

一、一般公共服务支出

37

一、基本支出

60

120,085,000.00

133,493,220.80

108,057,242.83

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

38

人员经费

61

111,343,000.00

122,716,201.85

96,986,305.65

二、上级补助收入

3

三、国防支出

39

日常公用经费

62

8,742,000.00

10,777,018.95

11,070,937.18

三、事业收入

4

63,187,000.00

63,187,000.00

37,625,231.34

四、公共安全支出

40

二、项目支出

63

32,258,000.00

105,639,320.16

91,570,634.13

四、经营收入

5

五、教育支出

41

140,607,000.00

222,425,060.96

185,144,396.96

基本建设类项目

64

4,508,683.24

4,508,683.24

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

行政事业类项目

65

32,258,000.00

101,130,636.92

87,061,950.89

六、其他收入

7

911,093.76

七、文化体育与传媒支出

43

三、上缴上级支出

66

8

八、社会保障和就业支出

44

9,312,000.00

14,283,480.00

13,989,480.00

四、经营支出

67

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

2,153,000.00

2,153,000.00

223,000.00

五、对附属单位补助支出

68

10

十、节能环保支出

46

69

11

十一、城乡社区支出

47

支出经济分类

70

12

十二、农林水支出

48

基本支出和项目支出合计

71

199,627,876.96

13

十三、交通运输支出

49

工资福利支出

72

79,095,335.18

14

十四、资源勘探信息等支出

50

商品和服务支出

73

35,891,347.74

15

十五、商业服务业等支出

51

对个人和家庭的补助

74

28,256,905.55

16

十六、金融支出

52

债务利息及费用支出

75

17

十七、援助其他地区支出

53

资本性支出(基本建设)

76

4,508,683.24

18

十八、国土海洋气象等支出

54

资本性支出

77

51,875,605.25

19

十九、住房保障支出

55

271,000.00

271,000.00

271,000.00

对企业补助(基本建设)

78

20

59,951,751.88

二十、粮油物资储备支出

56

对企业补助

79

21

二十一、其他支出

57

对社会保障基金补助

80

22

二十二、债务还本支出

58

其他支出

81

23

二十三、债务付息支出

59

82

本年收入合计

24

152,343,000.00

239,132,540.96

179,180,789.08

本年支出合计

83

152,343,000.00

239,132,540.96

199,627,876.96

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

84

574,567.91

年初结转和结余

26

23,193,427.05

交纳所得税

85

基本支出结转

27

423,200.00

提取职工福利基金

86

项目支出结转和结余

28

22,770,227.05

转入事业基金

87

574,567.91

经营结余

29

其他

88

30

年末结转和结余

89

2,171,771.26

31

基本支出结转

90

32

项目支出结转和结余

91

2,171,771.26

33

经营结余

92

34

93

35

94

总计

36

152,343,000.00

239,132,540.96

202,374,216.13

总计

95

152,343,000.00

239,132,540.96

202,374,216.13

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表

编制单位:四海资讯红足

2018年度

金额单位:元

收 入

支 出

支 出

项 目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

2

3

栏 次

4

5

6

7

8

9

10

11

12

栏 次

13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

1

89,156,000.00

175,945,540.96

140,644,463.98

一、一般公共服务支出

31

一、基本支出

54

60,011,000.00

60,011,000.00

73,419,220.80

73,419,220.80

72,606,179.17

72,606,179.17

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

人员经费

55

52,139,000.00

52,139,000.00

63,512,201.85

63,512,201.85

62,699,160.22

62,699,160.22

3

三、国防支出

33

日常公用经费

56

7,872,000.00

7,872,000.00

9,907,018.95

9,907,018.95

9,907,018.95

9,907,018.95

4

四、公共安全支出

34

二、项目支出

57

29,145,000.00

29,145,000.00

102,526,320.16

102,526,320.16

87,296,577.88

87,296,577.88

5

五、教育支出

35

79,785,000.00

79,785,000.00

161,603,060.96

161,603,060.96

145,560,277.05

145,560,277.05

基本建设类项目

58

4,508,683.24

4,508,683.24

4,508,683.24

4,508,683.24

6

六、科学技术支出

36

行政事业类项目

59

29,145,000.00

29,145,000.00

98,017,636.92

98,017,636.92

82,787,894.64

82,787,894.64

7

七、文化体育与传媒支出

37

60

8

八、社会保障和就业支出

38

9,018,000.00

9,018,000.00

13,989,480.00

13,989,480.00

13,989,480.00

13,989,480.00

61

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

223,000.00

223,000.00

223,000.00

223,000.00

223,000.00

223,000.00

62

10

十、节能环保支出

40

63

11

十一、城乡社区支出

41

支出经济分类

64

12

十二、农林水支出

42

工资福利支出

65

48,050,985.50

48,050,985.50

13

十三、交通运输支出

43

商品和服务支出

66

30,914,973.26

30,914,973.26

14

十四、资源勘探信息等支出

44

对个人和家庭的补助

67

25,014,109.80

25,014,109.80

15

十五、商业服务业等支出

45

债务利息及费用支出

68

16

十六、金融支出

46

资本性支出(基本建设)

69

4,508,683.24

4,508,683.24

17

十七、援助其他地区支出

47

资本性支出

70

51,414,005.25

51,414,005.25

18

十八、国土海洋气象等支出

48

对企业补助(基本建设)

71

19

十九、住房保障支出

49

130,000.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

130,000.00

对企业补助

72

20

二十、粮油物资储备支出

50

对社会保障基金补助

73

21

二十一、其他支出

51

其他支出

74

22

二十二、债务还本支出

52

75

23

二十三、债务付息支出

53

76

本年收入合计

24

89,156,000.00

175,945,540.96

140,644,463.98

本年支出合计

77

89,156,000.00

89,156,000.00

175,945,540.96

175,945,540.96

159,902,757.05

159,902,757.05

本年支出合计

77

89,156,000.00

89,156,000.00

175,945,540.96

175,945,540.96

159,902,757.05

159,902,757.05

25

78

78

年初财政拨款结转和结余

26

19,749,609.83

年末财政拨款结转和结余

79

491,316.76

491,316.76

年末财政拨款结转和结余

79

491,316.76

491,316.76

一、一般公共预算财政拨款

27

19,749,609.83

基本支出结转

80

基本支出结转

80

二、政府性基金预算财政拨款

28

项目支出结转和结余

81

491,316.76

491,316.76

项目支出结转和结余

81

491,316.76

491,316.76

29

82

82

总计

30

89,156,000.00

175,945,540.96

160,394,073.81

总计

83

89,156,000.00

89,156,000.00

175,945,540.96

175,945,540.96

160,394,073.81

160,394,073.81

总计

83

89,156,000.00

89,156,000.00

175,945,540.96

175,945,540.96

160,394,073.81

160,394,073.81

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

— 1 —

收入支出决算表

财决02表

编制单位:四海资讯红足

2018年度

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

收支结余

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

合计

交纳所得税

提取职工福利基金

转入事业基金

其他

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合计

23,193,427.05

423,200.00

22,770,227.05

179,180,789.08

199,627,876.96

2,746,339.17

574,567.91

2,171,771.26

574,567.91

574,567.91

2,171,771.26

2,171,771.26

205

教育支出

22,770,227.05

22,770,227.05

165,120,509.08

185,144,396.96

2,746,339.17

574,567.91

2,171,771.26

574,567.91

574,567.91

2,171,771.26

2,171,771.26

20503

职业教育

22,770,227.05

22,770,227.05

165,120,509.08

185,144,396.96

2,746,339.17

574,567.91

2,171,771.26

574,567.91

574,567.91

2,171,771.26

2,171,771.26

2050302

中专教育

3,403,082.00

3,403,082.00

2050305

高等职业教育

22,504,127.05

22,504,127.05

161,401,427.08

181,159,214.96

2,746,339.17

574,567.91

2,171,771.26

574,567.91

574,567.91

2,171,771.26

2,171,771.26

2050399

其他职业教育支出

266,100.00

266,100.00

316,000.00

582,100.00

208

社会保障和就业支出

423,200.00

423,200.00

13,566,280.00

13,989,480.00

20805

行政事业单位离退休

423,200.00

423,200.00

13,304,600.00

13,727,800.00

2080502

事业单位离退休

423,200.00

423,200.00

13,304,600.00

13,727,800.00

20808

抚恤

2080801

死亡抚恤

20899

其他社会保障和就业支出

261,680.00

261,680.00

2089901

其他社会保障和就业支出

261,680.00

261,680.00

210

医疗卫生与计划生育支出

223,000.00

223,000.00

21011

行政事业单位医疗

223,000.00

223,000.00

2101102

事业单位医疗

223,000.00

223,000.00

221

住房保障支出

271,000.00

271,000.00

22102

住房改革支出

271,000.00

271,000.00

2210202

提租补贴

271,000.00

271,000.00

229

其他支出

22999

其他支出

2299901

其他支出

— 1 —

收入决算表

财决03表

编制单位:四海资讯红足

2018年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

179,180,789.08

140,644,463.98

37,625,231.34

911,093.76

205

教育支出

165,120,509.08

126,725,183.98

37,484,231.34

911,093.76

20503

职业教育

165,120,509.08

126,725,183.98

37,484,231.34

911,093.76

2050302

中专教育

3,403,082.00

3,403,082.00

2050305

高等职业教育

161,401,427.08

123,006,101.98

37,484,231.34

911,093.76

2050399

其他职业教育支出

316,000.00

316,000.00

208

社会保障和就业支出

13,566,280.00

13,566,280.00

20805

行政事业单位离退休

13,304,600.00

13,304,600.00

2080502

事业单位离退休

13,304,600.00

13,304,600.00

20899

其他社会保障和就业支出

261,680.00

261,680.00

2089901

其他社会保障和就业支出

261,680.00

261,680.00

210

医疗卫生与计划生育支出

223,000.00

223,000.00

21011

行政事业单位医疗

223,000.00

223,000.00

2101102

事业单位医疗

223,000.00

223,000.00

221

住房保障支出

271,000.00

130,000.00

141,000.00

22102

住房改革支出

271,000.00

130,000.00

141,000.00

2210202

提租补贴

271,000.00

130,000.00

141,000.00