2018年四海资讯红足事业支出
发布日期:2019-06-27 来源:
点击量:
| 封面代码
|
| |
编制单位:四海资讯红足
| 2018年度 金额单位:
|
单位名称
| 四海资讯红足
|
单位负责人
| 张国栋
|
财务负责人
| 龚桢
|
填表人
| 龚桢
|
电话号码(区号)
| 0551
|
电话号码
| 63486901
|
分机号
| |
单位地址
| 合肥市太湖东路19号
|
组织机构代码(各级技术监督局核发)
| 74892465X
|
邮政编码
| 230051
|
财政预算代码
| 404002
|
单位预算级次
| 二级预算单位
|
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)
| 包河区
|
单位基本性质
| 财政补助事业单位
|
单位执行会计制度
| 事业单位会计制度
|
预算管理级次
| 省级
|
隶属关系
| 安徽省
|
部门标识代码
| 交通运输部
|
国民经济行业分类
| 教育
|
新报因素
| 连续上报
|
上年代码
| 74892465X0
|
报表类型
| 单户表
|
备用码
| |
统一社会信用代码
| 1234000074892465XB
|
备用码一
| |
备用码二
| |
事业单位改革分类
| 公益二类事业单位
|
| — 1 —
|
| | | | | | | 收入支出决算总表
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 财决01表
|
编制单位:四海资讯红足
| | | | | | | 2018年度
| | | | | | | 金额单位:元
|
收入
| 支出
|
项目
| 行次
| 年初预算数
| 调整预算数
| 决算数
| 项目(按功能分类)
| 行次
| 年初预算数
| 调整预算数
| 决算数
| 项目(按支出性质和经济分类)
| 行次
| 年初预算数
| 调整预算数
| 决算数
|
栏次
| | 1
| 2
| 3
| 栏次
| | 4
| 5
| 6
| 栏次
| | 7
| 8
| 9
|
一、财政拨款收入
| 1
| 89,156,000.00
| 175,945,540.96
| 140,644,463.98
| 一、一般公共服务支出
| 37
| | | | 一、基本支出
| 60
| 120,085,000.00
| 133,493,220.80
| 108,057,242.83
|
其中:政府性基金预算财政拨款
| 2
| | | | 二、外交支出
| 38
| | | | 人员经费
| 61
| 111,343,000.00
| 122,716,201.85
| 96,986,305.65
|
二、上级补助收入
| 3
| | | | 三、国防支出
| 39
| | | | 日常公用经费
| 62
| 8,742,000.00
| 10,777,018.95
| 11,070,937.18
|
三、事业收入
| 4
| 63,187,000.00
| 63,187,000.00
| 37,625,231.34
| 四、公共安全支出
| 40
| | | | 二、项目支出
| 63
| 32,258,000.00
| 105,639,320.16
| 91,570,634.13
|
四、经营收入
| 5
| | | | 五、教育支出
| 41
| 140,607,000.00
| 222,425,060.96
| 185,144,396.96
| 基本建设类项目
| 64
| | 4,508,683.24
| 4,508,683.24
|
五、附属单位上缴收入
| 6
| | | | 六、科学技术支出
| 42
| | | | 行政事业类项目
| 65
| 32,258,000.00
| 101,130,636.92
| 87,061,950.89
|
六、其他收入
| 7
| | | 911,093.76
| 七、文化体育与传媒支出
| 43
| | | | 三、上缴上级支出
| 66
| | | |
| 8
| | | | 八、社会保障和就业支出
| 44
| 9,312,000.00
| 14,283,480.00
| 13,989,480.00
| 四、经营支出
| 67
| | | |
| 9
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出
| 45
| 2,153,000.00
| 2,153,000.00
| 223,000.00
| 五、对附属单位补助支出
| 68
| | | |
| 10
| | | | 十、节能环保支出
| 46
| | | | | 69
| | | |
| 11
| | | | 十一、城乡社区支出
| 47
| | | | 支出经济分类
| 70
| —
| —
| —
|
| 12
| | | | 十二、农林水支出
| 48
| | | | 基本支出和项目支出合计
| 71
| —
| —
| 199,627,876.96
|
| 13
| | | | 十三、交通运输支出
| 49
| | | | 工资福利支出
| 72
| —
| —
| 79,095,335.18
|
| 14
| | | | 十四、资源勘探信息等支出
| 50
| | | | 商品和服务支出
| 73
| —
| —
| 35,891,347.74
|
| 15
| | | | 十五、商业服务业等支出
| 51
| | | | 对个人和家庭的补助
| 74
| —
| —
| 28,256,905.55
|
| 16
| | | | 十六、金融支出
| 52
| | | | 债务利息及费用支出
| 75
| —
| —
| |
| 17
| | | | 十七、援助其他地区支出
| 53
| | | | 资本性支出(基本建设)
| 76
| —
| —
| 4,508,683.24
|
| 18
| | | | 十八、国土海洋气象等支出
| 54
| | | | 资本性支出
| 77
| —
| —
| 51,875,605.25
|
| 19
| | | | 十九、住房保障支出
| 55
| 271,000.00
| 271,000.00
| 271,000.00
| 对企业补助(基本建设)
| 78
| —
| —
| |
| 20
| | | 59,951,751.88
| 二十、粮油物资储备支出
| 56
| | | | 对企业补助
| 79
| —
| —
| |
| 21
| | | | 二十一、其他支出
| 57
| | | | 对社会保障基金补助
| 80
| —
| —
| |
| 22
| | | | 二十二、债务还本支出
| 58
| | | | 其他支出
| 81
| —
| —
| |
| 23
| | | | 二十三、债务付息支出
| 59
| | | | | 82
| | | |
本年收入合计
| 24
| 152,343,000.00
| 239,132,540.96
| 179,180,789.08
| 本年支出合计
| 83
| 152,343,000.00
| 239,132,540.96
| 199,627,876.96
|
用事业基金弥补收支差额
| 25
| | | | 结余分配
| 84
| —
| —
| 574,567.91
|
年初结转和结余
| 26
| | | 23,193,427.05
| 交纳所得税
| 85
| —
| —
| |
基本支出结转
| 27
| —
| —
| 423,200.00
| 提取职工福利基金
| 86
| —
| —
| |
项目支出结转和结余
| 28
| —
| —
| 22,770,227.05
| 转入事业基金
| 87
| —
| —
| 574,567.91
|
经营结余
| 29
| —
| —
| | 其他
| 88
| —
| —
| |
| 30
| | | | 年末结转和结余
| 89
| | | 2,171,771.26
|
| 31
| | | | 基本支出结转
| 90
| —
| —
| |
| 32
| | | | 项目支出结转和结余
| 91
| —
| —
| 2,171,771.26
|
| 33
| | | | 经营结余
| 92
| —
| —
| |
| 34
| | | | | 93
| | | |
| 35
| | | | | 94
| | | |
总计
| 36
| 152,343,000.00
| 239,132,540.96
| 202,374,216.13
| 总计
| 95
| 152,343,000.00
| 239,132,540.96
| 202,374,216.13
|
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 财政拨款收入支出决算总表
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决01-1表
|
编制单位:四海资讯红足
| | | | | | | | | | | | | 2018年度
| | | | | | | | | | | | | 金额单位:元
|
收 入
| 支 出
| 支 出
|
项 目
| 行次
| 年初预算数
| 调整预算数
| 决算数
| 项目(按功能分类)
| 行次
| 年初预算数
| 调整预算数
| 决算数
| 项目(按支出性质和经济分类)
| 行次
| 年初预算数
| 调整预算数
| 决算数
|
小计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
| 小计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
| 小计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
| 小计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
| 小计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
| 小计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
| | 1
| 2
| 3
| 栏 次
| | 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 栏 次
| | 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
|
一、一般公共预算财政拨款
| 1
| 89,156,000.00
| 175,945,540.96
| 140,644,463.98
| 一、一般公共服务支出
| 31
| | | | | | | | | | 一、基本支出
| 54
| 60,011,000.00
| 60,011,000.00
| | 73,419,220.80
| 73,419,220.80
| | 72,606,179.17
| 72,606,179.17
| |
二、政府性基金预算财政拨款
| 2
| | | | 二、外交支出
| 32
| | | | | | | | | | 人员经费
| 55
| 52,139,000.00
| 52,139,000.00
| | 63,512,201.85
| 63,512,201.85
| | 62,699,160.22
| 62,699,160.22
| |
| 3
| | | | 三、国防支出
| 33
| | | | | | | | | | 日常公用经费
| 56
| 7,872,000.00
| 7,872,000.00
| | 9,907,018.95
| 9,907,018.95
| | 9,907,018.95
| 9,907,018.95
| |
| 4
| | | | 四、公共安全支出
| 34
| | | | | | | | | | 二、项目支出
| 57
| 29,145,000.00
| 29,145,000.00
| | 102,526,320.16
| 102,526,320.16
| | 87,296,577.88
| 87,296,577.88
| |
| 5
| | | | 五、教育支出
| 35
| 79,785,000.00
| 79,785,000.00
| | 161,603,060.96
| 161,603,060.96
| | 145,560,277.05
| 145,560,277.05
| | 基本建设类项目
| 58
| | | | 4,508,683.24
| 4,508,683.24
| | 4,508,683.24
| 4,508,683.24
| |
| 6
| | | | 六、科学技术支出
| 36
| | | | | | | | | | 行政事业类项目
| 59
| 29,145,000.00
| 29,145,000.00
| | 98,017,636.92
| 98,017,636.92
| | 82,787,894.64
| 82,787,894.64
| |
| 7
| | | | 七、文化体育与传媒支出
| 37
| | | | | | | | | | | 60
| | | | | | | | | |
| 8
| | | | 八、社会保障和就业支出
| 38
| 9,018,000.00
| 9,018,000.00
| | 13,989,480.00
| 13,989,480.00
| | 13,989,480.00
| 13,989,480.00
| | | 61
| | | | | | | | | |
| 9
| | | | 九、医疗卫生与计划生育支出
| 39
| 223,000.00
| 223,000.00
| | 223,000.00
| 223,000.00
| | 223,000.00
| 223,000.00
| | | 62
| | | | | | | | | |
| 10
| | | | 十、节能环保支出
| 40
| | | | | | | | | | | 63
| | | | | | | | | |
| 11
| | | | 十一、城乡社区支出
| 41
| | | | | | | | | | 支出经济分类
| 64
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| —
|
| 12
| | | | 十二、农林水支出
| 42
| | | | | | | | | | 工资福利支出
| 65
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| 48,050,985.50
| 48,050,985.50
| |
| 13
| | | | 十三、交通运输支出
| 43
| | | | | | | | | | 商品和服务支出
| 66
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| 30,914,973.26
| 30,914,973.26
| |
| 14
| | | | 十四、资源勘探信息等支出
| 44
| | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助
| 67
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| 25,014,109.80
| 25,014,109.80
| |
| 15
| | | | 十五、商业服务业等支出
| 45
| | | | | | | | | | 债务利息及费用支出
| 68
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| | | |
| 16
| | | | 十六、金融支出
| 46
| | | | | | | | | | 资本性支出(基本建设)
| 69
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| 4,508,683.24
| 4,508,683.24
| |
| 17
| | | | 十七、援助其他地区支出
| 47
| | | | | | | | | | 资本性支出
| 70
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| 51,414,005.25
| 51,414,005.25
| |
| 18
| | | | 十八、国土海洋气象等支出
| 48
| | | | | | | | | | 对企业补助(基本建设)
| 71
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| | | |
| 19
| | | | 十九、住房保障支出
| 49
| 130,000.00
| 130,000.00
| | 130,000.00
| 130,000.00
| | 130,000.00
| 130,000.00
| | 对企业补助
| 72
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| | | |
| 20
| | | | 二十、粮油物资储备支出
| 50
| | | | | | | | | | 对社会保障基金补助
| 73
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| | | |
| 21
| | | | 二十一、其他支出
| 51
| | | | | | | | | | 其他支出
| 74
| —
| —
| —
| —
| —
| —
| | | |
| 22
| | | | 二十二、债务还本支出
| 52
| | | | | | | | | | | 75
| | | | | | | | | |
| 23
| | | | 二十三、债务付息支出
| 53
| | | | | | | | | | | 76
| | | | | | | | | |
本年收入合计
| 24
| 89,156,000.00
| 175,945,540.96
| 140,644,463.98
| 本年支出合计
| 77
| 89,156,000.00
| 89,156,000.00
| | 175,945,540.96
| 175,945,540.96
| | 159,902,757.05
| 159,902,757.05
| | 本年支出合计
| 77
| 89,156,000.00
| 89,156,000.00
| | 175,945,540.96
| 175,945,540.96
| | 159,902,757.05
| 159,902,757.05
| |
| 25
| | | | | 78
| | | | | | | | | | | 78
| | | | | | | | | |
年初财政拨款结转和结余
| 26
| | | 19,749,609.83
| 年末财政拨款结转和结余
| 79
| | | | | | | 491,316.76
| 491,316.76
| | 年末财政拨款结转和结余
| 79
| | | | | | | 491,316.76
| 491,316.76
| |
一、一般公共预算财政拨款
| 27
| | | 19,749,609.83
| 基本支出结转
| 80
| | | | | | | | | | 基本支出结转
| 80
| | | | | | | | | |
二、政府性基金预算财政拨款
| 28
| | | | 项目支出结转和结余
| 81
| | | | | | | 491,316.76
| 491,316.76
| | 项目支出结转和结余
| 81
| | | | | | | 491,316.76
| 491,316.76
| |
| 29
| | | | | 82
| | | | | | | | | | | 82
| | | | | | | | | |
总计
| 30
| 89,156,000.00
| 175,945,540.96
| 160,394,073.81
| 总计
| 83
| 89,156,000.00
| 89,156,000.00
| | 175,945,540.96
| 175,945,540.96
| | 160,394,073.81
| 160,394,073.81
| | 总计
| 83
| 89,156,000.00
| 89,156,000.00
| | 175,945,540.96
| 175,945,540.96
| | 160,394,073.81
| 160,394,073.81
| |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | — 1 —
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 收入支出决算表
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决02表
|
编制单位:四海资讯红足
| | | | | | | | | | | 2018年度
| | | | | | | | | | | | 金额单位:元
|
项目
| 年初结转和结余
| 本年收入
| 本年支出
| 收支结余
| 用事业基金弥补收支差额
| 结余分配
| 年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
| 科目名称
| 合计
| 基本支出结转
| 项目支出结转和结余
| 经营结余
| 合计
| 基本支出结转
| 项目支出结转和结余
| 经营结余
| 合计
| 交纳所得税
| 提取职工福利基金
| 转入事业基金
| 其他
| 合计
| 基本支出结转
| 项目支出结转和结余
| 经营结余
|
类
| 款
| 项
| 栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
|
合计
| 23,193,427.05
| 423,200.00
| 22,770,227.05
| | 179,180,789.08
| 199,627,876.96
| 2,746,339.17
| 574,567.91
| 2,171,771.26
| | | 574,567.91
| | | 574,567.91
| | 2,171,771.26
| | 2,171,771.26
| |
205
| 教育支出
| 22,770,227.05
| | 22,770,227.05
| | 165,120,509.08
| 185,144,396.96
| 2,746,339.17
| 574,567.91
| 2,171,771.26
| | | 574,567.91
| | | 574,567.91
| | 2,171,771.26
| | 2,171,771.26
| |
20503
| 职业教育
| 22,770,227.05
| | 22,770,227.05
| | 165,120,509.08
| 185,144,396.96
| 2,746,339.17
| 574,567.91
| 2,171,771.26
| | | 574,567.91
| | | 574,567.91
| | 2,171,771.26
| | 2,171,771.26
| |
2050302
| 中专教育
| | | | | 3,403,082.00
| 3,403,082.00
| | | | | | | | | | | | | | |
2050305
| 高等职业教育
| 22,504,127.05
| | 22,504,127.05
| | 161,401,427.08
| 181,159,214.96
| 2,746,339.17
| 574,567.91
| 2,171,771.26
| | | 574,567.91
| | | 574,567.91
| | 2,171,771.26
| | 2,171,771.26
| |
2050399
| 其他职业教育支出
| 266,100.00
| | 266,100.00
| | 316,000.00
| 582,100.00
| | | | | | | | | | | | | | |
208
| 社会保障和就业支出
| 423,200.00
| 423,200.00
| | | 13,566,280.00
| 13,989,480.00
| | | | | | | | | | | | | | |
20805
| 行政事业单位离退休
| 423,200.00
| 423,200.00
| | | 13,304,600.00
| 13,727,800.00
| | | | | | | | | | | | | | |
2080502
| 事业单位离退休
| 423,200.00
| 423,200.00
| | | 13,304,600.00
| 13,727,800.00
| | | | | | | | | | | | | | |
20808
| 抚恤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2080801
| 死亡抚恤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20899
| 其他社会保障和就业支出
| | | | | 261,680.00
| 261,680.00
| | | | | | | | | | | | | | |
2089901
| 其他社会保障和就业支出
| | | | | 261,680.00
| 261,680.00
| | | | | | | | | | | | | | |
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| | | | | 223,000.00
| 223,000.00
| | | | | | | | | | | | | | |
21011
| 行政事业单位医疗
| | | | | 223,000.00
| 223,000.00
| | | | | | | | | | | | | | |
2101102
| 事业单位医疗
| | | | | 223,000.00
| 223,000.00
| | | | | | | | | | | | | | |
221
| 住房保障支出
| | | | | 271,000.00
| 271,000.00
| | | | | | | | | | | | | | |
22102
| 住房改革支出
| | | | | 271,000.00
| 271,000.00
| | | | | | | | | | | | | | |
2210202
| 提租补贴
| | | | | 271,000.00
| 271,000.00
| | | | | | | | | | | | | | |
229
| 其他支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22999
| 其他支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2299901
| 其他支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | — 1 —
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 收入决算表
| | | | | |
| | | | | | | | | | 财决03表
|
编制单位:四海资讯红足
| | | | | 2018年度
| | | | | 金额单位:元
|
项目
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入
| 其他收入
|
支出功能分类科目编码
| 科目名称
|
类
| 款
| 项
| 栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
合计
| 179,180,789.08
| 140,644,463.98
| | 37,625,231.34
| | | 911,093.76
|
205
| 教育支出
| 165,120,509.08
| 126,725,183.98
| | 37,484,231.34
| | | 911,093.76
|
20503
| 职业教育
| 165,120,509.08
| 126,725,183.98
| | 37,484,231.34
| | | 911,093.76
|
2050302
| 中专教育
| 3,403,082.00
| 3,403,082.00
| | | | | |
2050305
| 高等职业教育
| 161,401,427.08
| 123,006,101.98
| | 37,484,231.34
| | | 911,093.76
|
2050399
| 其他职业教育支出
| 316,000.00
| 316,000.00
| | | | | |
208
| 社会保障和就业支出
| 13,566,280.00
| 13,566,280.00
| | | | | |
20805
| 行政事业单位离退休
| 13,304,600.00
| 13,304,600.00
| | | | | |
2080502
| 事业单位离退休
| 13,304,600.00
| 13,304,600.00
| | | | | |
20899
| 其他社会保障和就业支出
| 261,680.00
| 261,680.00
| | | | | |
2089901
| 其他社会保障和就业支出
| 261,680.00
| 261,680.00
| | | | | |
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 223,000.00
| 223,000.00
| | | | | |
21011
| 行政事业单位医疗
| 223,000.00
| 223,000.00
| | | | | |
2101102
| 事业单位医疗
| 223,000.00
| 223,000.00
| | | | | |
221
| 住房保障支出
| 271,000.00
| 130,000.00
| | 141,000.00
| | | |
22102
| 住房改革支出
| 271,000.00
| 130,000.00
| | 141,000.00
| | | |
2210202
| 提租补贴
| 271,000.00
| 130,000.00
| | 141,000.00
| | | |